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蘇州公司審計查賬流程是怎樣的?

日期:2023-05-15 16:19:43      點擊:

  公司審計查賬的目的是:更清楚的了解公司的資產及負債情況,以保證投資者及股東的合法利益。審計查賬必須由專門的會計事務所來操作,公司需配合審計人員提供公司相關票據及財務數據,審計人員對財務情況審計完畢之后,會出具審計報告,投資者及股東通過審計報告來判斷公司財務情況。那么,蘇州公司審計查賬的流程是怎樣的呢?接下來,小編為您整理介紹。

一、公司審計查賬流程

  1、確定審計目標;

  2、了解內部控制制度并予描述;

  3、內部控制制度初步評價;

  4、符合性測試;

  5、符合性測試結果的評價;

  6、實質性測試;

  7、實質性測試結果的評價;

  8、撰寫審計報告。

  審計步驟是指審計人員在具體審計過程中采取的步驟。廣義的審計步驟是指審計人員接受審計項目開始,到審計工作結束的過程,一般可劃分為審計準備、審計實施和審計終結階段三個階段。各階段又包括許多具體內容。狹義的審計步驟指審計人員在取得審計證據完成審計目標的過程中所采取的步驟。

二、審計查賬的主要內容

  1、對行政事業單位主要是盤點現金、銀行存款和收費票據。其目的是確保資金的安全性和收入的真實性,并為后續審計查處違法事件(如收入不入賬)等提供證據支持

  2、主要是根據賬面反映與實物核對。

  3、通過正式座談或隨意閑談的方式獲取審計相關信息。

  即對有疑點的資金去向進行跟蹤,直至“水落石出”。如1992年對某金融機構審計時,發現一筆金融機構往來賬轉入了該單位內部賬目,經跟蹤發現該單位將一筆應并表的利息收入轉作業務經費,審計進行了嚴肅處理。

  4、將票據與賬面核對,一般側重于核查收入。如2008年審計某單位,審計人員通過與賬面核對收入票據,查出該單位財務人員收入不入賬四千余元的經濟問題。

  5、通過賬面數字和票據的分析發現異常。如被審計單位收支業務的超常量變化,以收支票據的不合邏輯現象,如發票連號或顛倒、商品名稱超經營范圍等。

三、審計人員查賬時,財務應該注意哪些問題?

  1、收入沒有入賬,出現多記少付或者少記多付問題;

  2、重復報銷;

  3、隱瞞收入;

  4、虛設賬戶問題;

  5、虛報冒領費用開支;

  6、有沒有漏賬錯賬問題。

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