国产精品久久久久久影视-国产精品久久久久久影院-国产精品久久久久天天影视-国产精品久久久久无码av-九一国产在线观看-九一国产精品

您當前位置:首頁 > 知產百科 > 文章正文

企業內部審計的主要內容包括哪些(內部審計的范圍)

日期:2023-03-17 15:01:35      點擊:

對于集團公司企業來說,其一般規模較大,經營著龐大的資產,因此,為對集團公司的內部運營狀況進行了解,很多集團公司都會定期或不定期地開展內部審計,以便及時發現集團經營過程中存在的問題,更好地促進集團公司發展。那么,集團公司內部審計主要審計什么?

一般來說,有關于集團企業內部審計的主要內容包括哪些?其主要包括以下這些:

1、財務方面。主要是對集團公司資產、負債和損益的真實、合法和效益進行審計和監督,對集團公司會計報表反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價。其目的是揭露和反映集團公司資產、負債和損益的真實情況,發現并采取措施解決集團公司財務收支中的各種違法問題。

2、業務應用程序方面。對該方面進行審計是對集團公司生產經營全過程的合理性、各種生產力要素的開發利用情況以及經濟性、效率性和有效性的實現程度的審查。它旨在幫助集團公司挖掘人力、財力和物力的潛力,改善集團公司的經營狀況。通常情況下,該方面評審內容主要包括:物資供應評審;生產組織評審;工藝過程評審;資源利用評審;成本評審;庫存資金評審;產品銷售評審。

3、管理應用程序方面。集團公司內部管理審計通常是指對管理體系和管理工作的審計。其考核內容一般包括兩個方面:一是考核集團公司的管理職能;二是考核集團公司各項管理職能的工作。

4、風險管理方面。風險管理是集團公司識別、衡量和分析潛在的事故或損失,并對其進行有效控制,以最經濟合理的方法應對風險,以實現最大安全的過程。一般而言,內部審計人員參與風險管理的主要內容有:(1)監督和評價集團公司風險管理體系的有效性;(2)評價與集團公司有關的管理、經營和信息系統的風險暴露。

內部審計的范圍

以發展的眼光看,內部審計的范圍由小到大,由財務向經營,由經營向內部控制和風險管理逐漸拓展。我們從三個角度來看內部審計的范圍。

1.從經營管理流程角度看,內部審計涉及幾乎所有的經營管理環節:生產、銷售、財務、人事、行政等等。

2.從經營管理層次角度看,內部審計既可以涉及操作層面的,又可以涉及戰略決策層面的。

3.從時間的角度看,內部審計可以事前、事中、事后地開展審計檢查。

內部審計的范圍可以分理論上的審計范圍和實際中的審計范圍。理論上的審計范圍非常廣,企業組織的所有經濟行為和事項都可以作為審計對象。但實際中的審計范圍,還要受管理層要求、審計部門的能力、審計部門的資源等諸多因素所限制,審計部門想審什么,會審什么,不是自己說了算的。

推薦閱讀:

本文來源:http://www.waterminal.cn/baike/10934.html

熱門商標推薦
主站蜘蛛池模板: 国产香蕉国产精品偷在线观看 | a毛片免费在线观看 | japanese色系国产在线高清 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 黑人一级片 | 欧美一级久久久久久久大片 | 综合精品在线 | 久久久久久综合七次郎 | 国产小视频在线高清播放 | 一级特级aaa毛片 | a毛片全部免费播放 | 精品国产91久久久久久久 | 亚洲精品欧美精品中文字幕 | 国产步兵社区视频在线观看 | 亚洲第一区视频在线观看 | 高清一区二区在线观看 | 五月色婷婷琪琪综合伊人 | 成人精品免费视频 | 深爱五月开心网亚洲综合 | 国产成人av性色在线影院 | 亚洲一级片免费看 | 一区二区网站在线观看 | 日韩中文精品亚洲第三区 | 99在线观看视频 | av18在线播放 | 亚洲一区二区三区四区五区六区 | 精品在线视频播放 | 成人牲交一极毛片 | 久久无码av三级 | 日日干日日操日日射 | 九九99香蕉在线视频网站 | 美国欧美一级毛片 | 亚洲影院手机版777点击进入影院 | 久久99精品久久久久久久野外 | 一区二区三区欧美日韩国产 | 日本理论在线播放 | 一区二区三区在线免费观看视频 | 久草国产在线播放 | 国产美女拍拍拍在线观看 | 国产精品偷伦费观看 |